增值税发票,跟小发票,英文怎么说?

生活ing梦想ing2022-10-04 11:39:543条回答

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vitabrevis 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
增值税发票:value - added tax invoice
小发票:performa invoice
1年前
crzaycouple 共回答了1428个问题 | 采纳率
Increment duty receipt, invoice
1年前
倚水涵 共回答了1087个问题 | 采纳率
value Added tax invoice
invoice
1年前

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某企业是增值税小规模纳税人,2009年3月发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产,取得增值税发票,
某企业是增值税小规模纳税人,2009年3月发生下列业务:(1)外购材料一批用于生产,取得增值税发票,
注明价款10000元,增值税1700元;外购一台生产设备,取得增值税发票,注明价款30000元,增值税5100元;
(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格15000元,关税税率6%,支付了相关税费并将材料运回企业;
(3)销售50件自产A型小电器,价税合计取得收入12360元;
(4)将两件A型小电器赠送给客户试用;
(5)将使用过的一批旧包装物出售,价税合计取得收入2472元;
(6)将使用过的一台旧设备出售,原价40000元,售价15450元.
要求:计算该企业当月应纳的增值税
江湖救急:
一休12341年前1
huangmengq 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
业务(1)业务(2)与小规模纳税人的增值税无关.
业务(3)应纳增值税=12360÷1.03*0.03=360(元)
单价=12000÷50=240元/件
业务(4) 视同销售,收入=2*240*0.03=14.4(元)
业务(5)应纳增值税=2472÷1.03*0.03=72(元)
业务(6)应纳增值税=15450÷1.03*0.02=300(元)
当月应纳增值税=360+14.4+72+300=746.4(元)
增值税发票17%,13%,6%,4%,
mouse0081年前1
真我人生 共回答了10个问题 | 采纳率60%
17%是一般纳税人的,
13%也是一般纳税人的,但是属低税率,如农产品没加工过的
6%是发电业等用的
4%是如典当行业等用的
3%是小规模企业用的
大概就是这个样子,还有零税率,是出口产品
采用年数总和法计算下题某企业购入一台需要安装的设备,取得的增值税发票上注明的设备买价为50000元,增值税额为8500元
采用年数总和法计算下题
某企业购入一台需要安装的设备,取得的增值税发票上注明的设备买价为50000元,增值税额为8500元,支付的运输费为1000元,安装过程中用原材料9900元,应分担材料成本差异节约100元,好用工程物资1000圆工人工资2000元,当月已安装完毕交付使用,预计使用年限五年,净残值800元使用年数总和法计提折旧1
见利不忘义1年前1
远山栀子520 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
购入需要安装的设备:
借:在建工程 51000(50000+1000)
应交税费——应交增值税(进项税额) 8500
贷:银行存款 59500
发生安装费用:
①领用材料:
借:在建工程 9800
贷:原材料 9900
材料成本差异 -100
②领用工程物资:
借:在建工程 1000
贷:工程物资 1000
③发生工资费:
借:在建工程 2000
贷:应付职工薪酬——工资 2000
安装完毕,交付使用:
设备的入账价值=(50000+1000)+(9900-100)+1000+2000=63800元
借:固定资产 63800
贷:在建工程 63800
第一年年折旧额=(63800-800)×[5/(1+2+3+4+5)]=21000(元)
第二年年折旧额=(63800-800)×[4/(1+2+3+4+5)]=16800(元)
第三年年折旧额=(63800-800)×[3/(1+2+3+4+5)]=12600(元)
第四年年折旧额=(63800-800)×[2/(1+2+3+4+5)]=8400(元)
第五年年折旧额=(63800-800)×[1/(1+2+3+4+5)]=4200(元)

年数总和法:
年折旧额=折旧基数×逐年递减的折旧率
=(原值-预计净残值)×[尚可使用的年限/(1+2+…+n)]
增值税发票 如何根据税金计算原价
f265621年前1
87搞可 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
比如说你的税金(税额)是17万的话,你的原价就是100万.
增值税一般的税率是17%,如果是100万的商品的话 其增值税为100万*17%=17万.
税额=含税金额/1.17*0.17
17=117/1.17*0.17
英语翻译此笔交易货款不包含任何增值税和运输费用,如果买方要求要开增值税发票,这笔费用由买方承当.而订金是此笔交易货款的2
英语翻译
此笔交易货款不包含任何增值税和运输费用,如果买方要求要开增值税发票,这笔费用由买方承当.而订金是此笔交易货款的20%,订金汇入指定银行,收到订金后此合约立即生效,在此合约生效即日起40天后交货.
绛紫色的zz度1年前1
上帝是个妞 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
This transaction does not include any payment of VAT and transport costs,if the buyer's request to open value-added tax invoices,attach this cost by the buyer.The deposit is this money transactions for 20 percent of the deposit into a designated bank,received the deposit after the contract with immediate effect,the entry into force of this agreement with immediate effect 40 days after delivery.
知道总金额和总数量后,怎么计算开多少张增值税发票?
知道总金额和总数量后,怎么计算开多少张增值税发票?
税率为17%,含税金额不能超过11700万,就算11699万.含税单价为1.35,数量为21550个,含税金额为29092.5元.那我要怎么算开几张,每张票的数量和金额各是多少?最好把每个步骤列出来,具体一点,有公式那更好了.因为数学比较差,所以脑子有点转不过来.非常感谢了...
网络别针1年前1
密码X 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
用29092.5/11700=2.48 四舍五入一下也就是至少需要开三张发票 再把21550分成三份呗 只要单张金额不超过11700就行了
英语翻译负责国、地税申报工作,负责增值税发票的开具及金税工程的报表工作 这句话的英文翻译?
遗忘的考拉1年前1
丑丑冻人 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
Responsible for the country,to declare the work of the Government rent is responsible for value-added tax invoices issued and the Golden Tax Project Report of the jo
有经商的吗?利润问题怎么计算,我目前代理一款产品,前期按照出厂价加价20%销售,每次进货我不要增值税发票的话,按照进货价
有经商的吗?利润问题怎么计算,
我目前代理一款产品,前期按照出厂价加价20%销售,每次进货我不要增值税发票的话,按照进货价给我下浮95%,前三个月每次进货,按照汇款金额返10%的货物,(目前我已经进货6万元,等于厂家给了我66000的货物,最后年底统一返点5%,请问下,我目前的销售利润是多少点?怎么计算的?如果算上年底的5%返点,我的利润又是多少,怎么计算的?
纵一笑1年前1
songsongg16 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
如果逃税的话.前三个月进货95元进货价可以拿到110的货.卖出去拿到的钱是144.也就是说.
(144-95)/14434%.这个是前三个月的销售利润
之后是95元拿到100元的货.卖出去价格是120元.
(120-95)/120=20%这个是剩下9个月的销售利润
计算年底的5%的话.以此类推.估计是按照你实际回款额度来计算回款额的,譬如说了,你全年汇款100W.那么实际你拿到的货应该是110800元的货.算上前三个月的返货.这个数字应该还要大一点.
英语翻译此笔交易货款不包含任何增值税和运输费用,如果买方要求要开增值税发票,这笔费用由买方承当.而订金是此笔交易货款的2
英语翻译
此笔交易货款不包含任何增值税和运输费用,如果买方要求要开增值税发票,这笔费用由买方承当.而订金是此笔交易货款的20%,订金汇入指定银行,收到订金后此合约立即生效,在此合约生效即日起40天后交货.
0736cd1年前1
8hejh 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
This transaction loans do not contain any increment duty and the cartage expense,if the buyer request must write the increment duty receipt,this expense accepts by the buyer.But the deposit is this transaction loans 20%,the deposit converges the Authorized bank,after receiving the deposit,this contract becomes effective immediately,this contract becomes effective today for 40 days later delivers.
一式四联 英语怎么说例如 增值税发票就是一式四联的 那一式四联用英语该怎么说呢
笨熊爱太阳1年前4
xb222222 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
In quadruple form 一式四联
in triplicated form 一式三联
购买原材料,运费要怎么处理?购买原材料,取得250元增值税发票.其中200元是原材料,50元是运费,都开在同一张增值税发
购买原材料,运费要怎么处理?
购买原材料,取得250元增值税发票.其中200元是原材料,50元是运费,都开在同一张增值税发票里面.现在要入库,50元运费是算进原材料里面吗?如果算进去,那这个原材料的单价和发票上的就会有不同.请问这50元运费在入库时,应该怎么处理?
向往yy1年前1
女巫的麦子 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
既然供应商向你收运费,那样运费也是你的采购成本,所以也要计入存货成本,这里不计算增值税

借:原材料  250
 贷:库存现金 250

单价=(价款+运费)/数量

希望能帮助到你!
向信恒保温瓶厂购入铝壳气压保温瓶9600只,增值税发票列明价款336000元和税额57120元.铁壶保温瓶3600只,增
向信恒保温瓶厂购入铝壳气压保温瓶9600只,增值税发票列明价款336000元和税额57120元.铁壶保温瓶3600只,增值税额发票列明价款72000元和税额12240元.商品已有信谊百货商场验收,货款尚未支付.
天蝎的魔力1年前1
往事随风飘远 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
借:库存商品-铝壳气压保温瓶 336000
应缴税费-应交增值税(进项税额) 57120
贷:应付账款-信恒保温瓶厂 393120
借:库存商品-铁壶保温瓶 72000
应缴税费-应交增值税(进项税额) 12240
贷:应付账款-信恒保温瓶厂 84240
审计实务题:1. 审计人员在20XX年对海华公司的审计过程中发现该公司12月购入原材料,增值税发票注明原材料价款400万
审计实务题:
1. 审计人员在20XX年对海华公司的审计过程中发现该公司12月购入原材料,增值税发票注明原材料价款400万元,其中20万元(不含增值税)材料发生非正常毁损。该公司当月销售产品收入为2400万元(不含税价)另外工会当月领用产品按销售价格计算40万元作为福利发放给职工,原材料和产品的增值税为17%,当月购进固定资产支付的增值税3.4万元。该企业当月计算约应交纳的增值税为336.6万元。试问该项金额计算有无错误?如果有错,请计算正确结果。
2. 某公司下设三个分公司和一个组装厂。近年来,改组装厂生产每况愈下,连年亏损,领导缺乏信心,职工缺乏劳动热情。为扭转这一局面,总公司决定对该组装厂实行承包经营责任制。经投标中标后,公司与承包人订立了经营承包合同。合同的部分条款如下(公司为甲方,承包人为乙方):(1)承包期限为19X1年1月1日至19X2年12月31日止。(2)乙方19X1年完成利润36000元,19X2年完成利润60000元。(3)产供销和经营过程中的一切后果及损失均由乙方负责,乙方如果完成经营销售指标,可得职工人均收入的一倍至三倍的奖金。(4)甲方负责包销乙方的产品,并提供必要的技术服务。(5)甲方优先给予乙方部分紧缺原材料,帮助乙方落实原材料供应。(6)乙方有权利使用甲方固定资产,每年交纳折旧费10000元,另乙方需对资产进行日常修理与采取必要的保护措施,(7)19X0年亏损额12300元,由乙方在自愿提出不承包时开始分期归还(8)到19X2年12月31日,乙方需保证企业技改投资达到5万元;职工文化素质达到高中水平,职工宿舍增加8000平方米。如果你是公司内部审计人员,请你对该承包合同进行审计,并提出改进意见。
火柴_cs1年前1
free_spoken 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
1,该项金额计算错误,正确的如下:
增值税应纳税额=24000000/1.17*0.17+(4000000-200000)*0.17+400000/1.17*0.17+34000
=4225299.145 元。
2,改进意见如下:
应当在19X0年亏损了12300元,由乙方在达到甲方提出的所有相关要求以后,开始分期归还。

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