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企业差旅费用的控制管理,最关键是什么?

2023-10-06 03:45:21
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ardim

一套人性化的制度事前规划好出差、加深对业务的理解、入手

一款高效的差旅软件,寻找稳定优质的供应商资源;以上五点可助您差旅开支大

幅缩减。

1设计一套人性化的制度:公司差旅政策是公司差旅必不可少的指导方针

公司相关负责人要对出差流程差旅费报销流程、差旅费报销标准、差旅费预算

出差人员管理、出差人员ROI评估等与出差相关的费用、流程设计出一套相对完善的制度标准作为员工遵循的依据。差旅政策的制定要均衡考量效益以及员工

满意度,切不可一边倒。作为财务小白,若不清楚差旅制度如何设计,可以自行

百度下差旅费管理办法2016年最新版作为参考,该办法为国家为规范机关公务

人员的差旅而制定的差旅费标准,其中对住宿费、伙食费、交通费都做了严格的

声明。若觉得机关的差旅费标准不符合你们公司的需求,也可参考下上市公司的

差旅费规定,可以根据模板匹配公司的具体情况进行设计。

在制度设计时我们要给予更多的人性化考量相比于对违规员工惩罚或者不

报销而言,对合规员工的奖励往往会让员工的满意度有更大的提升,同时效率也

更高。

2事前要有合理规划:控制差旅费用支出一般不通过降低公司预定宾馆和

机票差旅标准来实现,因为这样的方式容易引起员工抱怨反而得不偿失。而换种

做法,通过对差旅的合理性进行事先规划则可事半功倍。例如,财务部通过调研发现销售部同事经常从上海出差到南京拜访客户。在没有提前规划的情况下可能

是第一天下午出发,当晚发生住宿一晚,第二天白天客户处拜访,第三天早间赶

回上海。但如果提前对拜访安排进行了解,并合理规划做到当天往返那么公司就

可节省近两天的房租。公司甚至可以对进行合理规划而减少的对应住宿支出部分

进行奖励,例如规定在南京拜访客户如果当天往返有额外津贴,津贴的金额可以

小于对应的住宿费用,这样不仅节省了住宿支出、提高了员工积极性同时也额外

增加了一个工作日的上班时间。

3加强对公司业务的理解,为特殊情况制定特殊流程:多数企业常会碰到

员工出差发生预算超标的情况但随之而来的又常是一些貌似合理的原因,例如

销售部员工和公司高层领导一同拜访客户,住宿标准肯定是“就高不就低”,那对于基层销售部员工则会超出预算。又如销售部同事常常为了尽快拿下客户订单

而发生业务招待费超标的情况。对这些特殊场景要设置特殊的制度标准,以免引

起员工反感当然光讲员工满意度也是不可行的我们还是要严格执行制度标准

做好合规管理的工作。

4、入手一套高效的差旅管理软件

所谓的高效差旅软件应该定义为:审批效率高、差旅成本低、员工满意度高

行业内有很多的差旅平台或者差旅公司,他们能提供专业的差旅方案,可以

与航司签订相对低廉的协议价。然而仅此一个并不能充分满足公司的差旅管控需

求。除了机票之外,差旅当中还有很多费用我们是可以管到的,比如商务宴、酒

店预定、租车等等;差旅的很多流程我们也是可以实时知晓的,比如员工的出差

申请、差旅过程当中的地理位置,差旅进程等等。在这里向大家推荐全程费控

集成了出差申请、差旅预算管理、机票酒店餐饮采购、报销审批以及差旅后的财

务报表为一体。用一个app即可将公司的所有差旅相关流程装进口袋,做到全

方位的费用管控。最主要的是这款软件能做到灵活化配置,并不是干篇一律的通

用软件,因此可以充分满足企业的个性化定制需求

5找几家合适的供应商资源:

机票、酒店、餐饮、租车、银行、第三方支付机构、会场、旅游公司

这些都是差旅当中的供应商环节如果能与这些供应商达成长期稳定的合作

关系,势必会给公司的差旅费带来较大的减免。当然,如果是有专门的服务公司

可以提供一个差旅供应商采购的平台那就更好了,而全程费控则具备了这种条

件,全程费控的供应商资源已经覆盖了全国各地,同时还会根据企业的需求进行

国际化拓展,确保企业出差员工在全球的任何一个角落都能利用到家门口的服务。

苏州马小云

企业差旅成本控制基于先进的差旅管理系统之上,通过优化差旅管理与政策、基于差旅预订链过程控制、差旅授权审批、透明的差旅售后服务、差旅数据分析报告五大方面得以实现。做好“三化”,即个性需求定制化、差旅成本控制精细化、优化流程与政策数据化,运用这套差旅管理系统才帮企业真正的实现了差旅费节约15%-22%。

差旅管理,即商旅管理,是指企业在专业差旅管理服务团队的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控,优化差旅管理流程与政策,整合商务旅行资源,提供包括预订酒店、机票、会务、租车等全方位的服务,并有效的执行差旅政策,利用先进的管理信息系统,规范员工差旅行为,降低差旅成本并提高出行效率。

《中国差旅行业现状分析与发展前景研究报告(2015年版)》显示:中国企业的商务差旅开支已占到企业经营支出的24%,仅次于人工成本支出的第二大开支。差旅管理的核心包括两点:一是达到客户要求的服务品质,二是帮助客户控制差旅成本。差旅公司可以将客户的差旅费用节省10%-30%。

企业节约的每一分成本就是利润,节约差旅成本也不例外。能否有效控制这部分成本,将直接影响企业的赢利水平,反应企业领导的管理能力。

对于中小型差旅管理服务公司而言,定好自己的位,高品质服务,亮点的产品,从而形成自己的特色,才会在中国的商旅市场有一席之地。

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河北省差旅费管理办法

河北省差旅费管理办法是规范河北省干部职工差旅费的支出和管理的一项法规,明确了差旅费的申请、审批、报销等流程和标准。河北省差旅费管理办法主要内容如下:一、差旅费的申请和审批:在差旅前需要填写出差申请表,经上级领导批准后方可出差。二、差旅费的标准:差旅费的标准包括交通费、住宿费和餐费等,根据不同的出差地点和时间段有相应的标准。三、差旅费的报销:差旅结束后,需要及时进行费用的报销,并提交相关票据和证明材料等。针对差旅费管理办法的实施,应当注重以下几点:一、加强差旅费管理意识:干部职工应当遵守差旅费管理规定,勤俭节约、合理支出。二、严格执行差旅费标准:在出差期间,应当按照标准合理消费,并保留票据和发票等证明材料。三、加强对差旅费的监督和审查:相关管理部门应当对差旅费的支出进行监督和审查,加强预算控制和成本管理。如何保证差旅费管理的透明度和公正性?为了保证差旅费管理的透明度和公正性,可以建立差旅费的信息公开制度,对差旅事项进行公示和公开审核。同时,加强差旅费的内部审计和外部审计,发现问题及时纠正并追究责任。河北省差旅费管理办法规范了干部职工差旅费的支出和管理,有利于节约成本,实现预算控制。在执行过程中需要遵守规定,注重勤俭节约,加强监督和审查,保障差旅费管理的透明度和公正性。【法律依据】:《河北省差旅费管理办法》第七条 差旅费的交通费包括往返路费、市内交通费和其他交通费用。
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第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。第二条 本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 [4-5] 第二章 城市间交通费第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:
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国企差旅费国家规定

国企差旅费用按照国家相关规定执行,按照公司管理制度执行,并需逐级审批。员工应提供真实准确的报销材料,并遵守公司相关规定和法律法规。国企差旅费用的管理需遵循国家相关规定和公司内部管理制度。按照国家规定,员工对差旅费用的报销应当是在出差任务中必要的、合理的支出。国企在差旅费用的管理上有自己的制度和流程,具体的差旅费用标准、报销范围、审核审批程序、违规处罚等需要按照公司的规定进行。同时,在差旅费用报销时,员工需提供真实、准确的报销材料,包括交通、餐饮、住宿、邮电等费用的发票、证明等,以便公司进行审核。在报销时还需遵守公司相关规定和法律法规,如不得超过规定金额、不得虚假报销等。值得注意的是,差旅费用的审批需要逐级进行,涉及到不同层级的领导进行审批,其中领导加强审批的主要原因是要保证费用的使用合理,尽可能减少公司的开支。如何避免因差旅费用产生矛盾和纠纷?为避免因差旅费用产生矛盾和纠纷,员工在出差前应了解公司的差旅费用报销标准、流程等,并在出差前与领导进行沟通确认。在报销时应提供真实准确的报销材料,遵守公司相关规定和法律法规,在审批时需认真对待,确保费用使用合理、合规。国企差旅费用的管理需遵循国家相关规定和公司内部管理制度,员工需提供真实准确的报销材料,并遵守公司相关规定和法律法规。同时,为避免因差旅费用产生矛盾和纠纷,员工需了解公司的差旅费用报销标准、流程等,并在报销时认真对待审批程序,确保费用使用合理、合规。【法律依据】:《中华人民共和国会计法》第二十五条 会计核算应当贯彻真实性原则,反映经济业务的真实情况这意味着企业在差旅费用的核算和报销时,需遵循真实性原则,确保报销材料的真实性和准确性。
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差旅费报销管理规定2021

法律分析:为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法——《中央和国家机关差旅费管理办法》。本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
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因公出差管理规定

  有时候会因为公司的一些事情而出差,那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢?本文是我整理的因公出差管理规定,欢迎参阅。   因公出差管理规定篇1   第一章 总则   第1条 目的   为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。   第2条 审批程序和权限   员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。   (1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。   (2)部门负责人出差,报请总经理审批。   (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。   (4)国外出差,一律由总经理核准。   第二章 出差管理细则   第3条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。   第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机   第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。   第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。   第8条 出差标准规定   (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。   (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。   (3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。   (4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。   (5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。   第三章 出差费用借款及报销   第9条 出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。   第10条 出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。   第11条 业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。   第12条 其他报销、审批程序同上。   第四章 附则   第13条 出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关 规章制度 严肃处理。   第14条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。   第15条 本制度自颁布之日起执行。   第三篇:公司员工出差管理制度   第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。   第二条 适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。   第三条 出差种类:   1. 短程出差:出差当日可能返回者。   2. 远途出差:出差当日不能返回者。   第四条 出差:   1.员工出差,由出差人员向直属领导 报告 事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。   2. 出差期间不予报支加班费。   3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。   4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。   5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。   6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。   7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。   8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。   9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。   10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”   11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。   第五条 出差借款   1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。   2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。   3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用 其它 发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。   3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。   4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。   第七条 业务接待费用的报销   1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章 收据 报销。未申请的或者不符合规定的不予报销   2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。   第八条 出差中的休息、休假   1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,平时出差可周六日返回,不予额外休息,   2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。   3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。   4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。   第九条 差旅费开支标准及范围   1. 国内地区划分:共分二类地区   一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。   二类地区:各省地级城市。   2. 乘坐交通工具   1)公司职员因公出差,凡是由公司派车的,则不属于下列交通费用的报销范围。   2)在公司所在城市内没有派车出差的,按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。   3)每人每天出差交通补助30元,不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。   注:以上交通工具,应自行购买车票,特别是机票,必须向领导申请方可购买,未经批准的任何个人不得私自进行购买,购买原则是提前准备,尽量买特价机票或者折扣机票,详见《机票购买的管理制度》,否则一律不予报销交通费用。   4. 住宿标准:   1、 如公司在该地区机构有接待能力,所有人员尽量住公司提供的住所。   2、出差所到其单位提供免费住宿的,公司不再报销住宿费。   3、如出差至员工的户籍所在地,未产生住宿费用的,公司按住宿费标准的50%给予补助。   #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差,尽量同住一个房间,住宿标准合计为:一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费,如遇特殊情况需要开两间房,必须向直属领导申请同意,方可报销,未申请的按照上述执行。   第十条 伙食补助标准:   1、 外地出差每天报销餐费30元。   2、 在公司所在城市内出差,确因工作需要,中午未能及时返公司用午餐的,每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。   3、所有外地出差人员,当天如有招待费用产生,每一餐扣除10元/人伙食补助。   第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员,执行工作日内每天交通费20元,饭补10元,出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。   本规定从20xx年02月15日起执行。   因公出差管理规定篇2   为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。   第1条:总则   1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;   2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;   第2条:出差类型:   1、当日出差:出差当日可能往返者。   ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。   ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理。   ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准。   2、远途出差:出差必须在外住宿者。   ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。   ⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用。   3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;   4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。   第3条:出差签核程序   一、个人申请出差   1、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:   2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);   3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;   4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;   二、公司指派出差   1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;   2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;   三、其他规定   1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。   2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。   3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。   4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。   第4条:出差费用标准及相关规定:   一、出差时间核算:   1、出差当日12:00以前出发按1天计算;   2、出差当日12:00以后出发按半天计算;   3、出差当日12:00以前返回按半天计算;   4、出差当日12:00以后返回按1天计算;   5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。   二、出差费用标准   公司出差费用标准   项目   职位   交通费用   油费补贴   住宿标准   (双人标间)   出差补贴   公共交通   飞机:经济舱   远途出差   当日出差   远途出差   当日出差   公司/部门经理   实支   实支   实支   80元/天   实支   50元/天   30元/天   分公司部门主管   实支   实支   实支   40元/天   20元/天   业务或其他人员   实支   实支   实支   30元/天   10元/天   备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间   第5条:出差费用预支、核销程序   一、出差费用预支方式   1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。   2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;   二、出差费用核销程序   一核销规定   1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。   2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理。   3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。   4、当日出差者不报销住宿费。   5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。   6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;   7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。   8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经总经理批准并由综合管理部复核后,可酌情安排补休。   二核销程序   1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。   ⑴从财务部领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。   ⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:   A:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;   B:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;   C:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;   2、财务部复核程序   ⑴财务部人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;   ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;   ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;   ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的60%支付;   3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:   ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;   ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;   ⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;   4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;   5、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;   6、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。   第6条:附则   1、本制度由公司综合管理部负责解释。   2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。   3、本制度自颁布之日起实施   因公出差管理规定篇3   第一章 总则   第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。   第二章 差旅交通工具的管理   第二条 交通工具的选择标准:   (1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。   (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。   (4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。   第三章 出差人员的相关规定   第三条 短期出差人员的规定   (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。   (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。   (3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。   第四条长期出差人员的规定   (1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。   (2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。   (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。   (4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。   (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。   第四章 出差借款与报销   第五条 借款   (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。   (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;   (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。   (4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。   第六条 报销程序及出差费用的报销   严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”u2192总经理审核签字u2192财务部核实u2192财务领款报销。   第五章 差旅管理   第七条 出差报道   (1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。   (2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。   第八条本市出差   (1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;   (2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;   第九条 市外出差:   (1)差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。   (2)出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日( 春节 、 元旦 、劳动节、 国庆节 、 中秋节 、 端午节 )可酌情给以补贴。   第六章附 则   第十条 出差纪律   (1)遵纪守法;   (2)遵守公司制度;   (3)注意安全,不从事危险活动;   (4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;   (5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;   (6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;   (7)未经总经理批准,不得向客户借款;   (8)严禁挪用公司货款。 猜你喜欢: 1. 出差管理制度 2. 公司员工出差管理制度 3. 公务出差管理规定 4. 公司出差管理制度范本 5. 员工出差管理制度
2023-09-12 06:49:151

一般公司差旅费报销标准

一、正面回答交通。公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车。住宿及伙食补贴。出差期间如果有招待行为,按餐扣除。超过14天,补助将按80%发放。通讯费。公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算。业务招待费及礼品。公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额的5‰范围内控制报销。二、分析详情差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。出差标准,员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。三、公司报销差旅费需要多长时间可能几个小时,也有可能几天,这看公司报销流程和规定了。填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。
2023-09-12 06:49:251

差旅费用管理规定3篇?

  为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,特制订差旅费用管理规定,欢迎参阅。   差旅费用管理规定1   一、总则   1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程式和标准,提高工作效率, 结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。   2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。   二、出差审批   1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单贴上单上注明“临时出差”。   2、出差审批许可权:   ***a*** 副总经理出差由总经理审批;   ***b*** 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;   ***c*** 其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管副总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准   ***一***差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。   ***二***往返出差地点交通费标准   1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。   2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。   工作人员出差,事先经领导批准就近探亲办事者,其绕道车、船、住宿等费用自理,同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。   3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐计程车时需在票据背面   注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。   ***三***住宿及补贴标准   1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的***以票面时间为准***,第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。   2、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,以车、船票时间为准。   3、出差补贴:出差补贴为员工在出差地的就餐补助。   餐费计算方法为:一天按三餐计算,早餐按标准补贴的20%,午餐和晚餐各按标准补贴的40%。   早晨8:00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19:00后回单位补贴晚餐***以车票、机票载明的时间为准***。   四、报销程式   1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部贴上在差旅费报销单的后面,所有票据应整洁、无涂改、贴上整齐,报销内容填写正确。   2、报销人持《出差审批单》和贴上、计算完整的报销单据经部门负责人稽核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核,《出差审批单》贴上于报销单后面,作为报销的附件。   3、持财务人员稽核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批; 4、报销人全部稽核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况   1、外出学习统一安排食宿的,据实报销,不再领取出差补贴***科研人员外出工艺交接除外***。   2、本制度解释权在财务部。   差旅费用管理规定2   第一章 总 则   第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要,本着勤俭节约的原则,根据国家有关规定和现行物价水平,结合公司的实际情况,特制定本制度。   第二章 差旅费借款规定   第二条 公司工作人员因工作需要确需出差,应持有关会议通知或申请,注明出差人数、事由、地点、预计天数,经主管副总经理批准后方可出差。   第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》***一式两联***,附主管副总经理同意出差的批件,按《西安曲江文化产业投资***集团***有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程式”的规定办理借款。   第四条 出差人员返回后,应于返回后5个工作日内办理报销手续,清理借款。   第三章 差旅费报销标准及办法   第五条 差旅费报销标准:   1.出差人员差旅费报销办法实行:住宿费限额内实报实销,伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。   1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。   1.2公司副总经理以上职务的人员出差,因工作需要,随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。   第六条 住宿费报销办法:   出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销,超额部分不予报销。   第七条 交通费报销办法:   1.乘坐交通工具凭票实报实销,具体标准为:   1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。   1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。   1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的,必须经部门负责人稽核,由主管副总经理特批后方可报销。   2. 出差乘坐火车硬座,连续12小时或夜间***20:00—6:00***连续8小时以上,或需累计换乘12小时以上者,按硬座票价的50%给予补助。   3.出差乘坐长途汽车,报销时需提供长途汽车票,实报实销。夜间***20:00—6:00***乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的,每人每夜补助30元。   4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用,不需提供票据。   5.以下情况不享受市内交通费补助:   5.1公司派车出差的。   5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。   第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用,不需提供票据。   第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法:   1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。   2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的,会议期间凭会议发票实报实销,会议期外经主管副总批准出差的,按差旅费报销办法执行。   3.到外地参加会议、培训或学习的人员,凡会议、培训班、学习班不包食宿的,按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。   第四章 附 则   第十条 本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。   差旅费用管理规定3   为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。   一、差旅费报销标准   差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费***含乘飞机费用***、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。   1、***1***员工出差住宿费在规定的限额内,按实际住宿的天数凭据***发票***报销,特殊情况经总经理批准后方可报销。   ***2***出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司一律不予报销住宿费。***凡在车上、船上过夜,不再报销住宿费***   ***3***住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差,按经理级别的一个房间标准报销。   ***1***在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可稽核报销。   2、出差乘坐交通工具标准:   ***1***交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车,白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上,或连续乘车时间超过十二小时的,可购硬卧铺票报销;   ***2***特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的,应先征得总经理同意,回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可稽核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费,均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。   ***3***所有市内***出差城市***交通费***包括公交车费、计程车费、三轮车费等交通费***根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐计程车,但下列情况除外:   a***出差目的地偏远,没有公共交通工具的;   b***携有钜款或重要档案须确保安全的;   c***时间紧迫的、夜间办事不方便的:   d***陪同重要客人外出的;   3、通讯费补助办法   出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费,凭单据实报实销。   二、差旅费的具体报销办法   1、出差前须提前填写“出差申请单”,经总经理批准后方可出差。   2、出差借款,遵循“前账不清、后账不借”为原则;因公出差借支,在“出差申请单上”写清借支金额,然后填写“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,经总经理审批后方可到财务借款。   2、出差人员回公司后,应在一星期内填写“费用报销单”, 后附所有本次出差原始报销凭证,经总经理稽核方可报销。   三、附则   1、本制度自20xx年7月1日起执行,原规定与本制度相冲突者,以本制度为准。   2、本制度未尽事宜,按原规定执行,并由行政人事部负责解释。   3、附件:《出差申请单》
2023-09-12 06:49:351

公务员差旅费标准

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参次不齐。一般分为两种情况,即分项目如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准,但各地视经济条件也不尽相同。 第一章  第一条  为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。  第二条  本办法适用于中央国家机关和事业单位,包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。  第三条  差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。  第四条  城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。  第五条  各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。  第二章  城市间交通费  第六条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。  (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:  (二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。  (三)副部长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。  第七条  乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。  第八条  乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。  第三章  住宿费  第九条  财政部根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。  第十条  中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以下人员两人住一个标准间。  出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。  出差到没有定点饭店的地方,住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。  定点饭店通过招标、协商方式确定,名单另行公布。  第十一条  中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。  第十二条  出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。  第四章  伙食补助费  第十三条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。  第十四条  出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。  第五章  公杂费  第十五条  出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。  第十六条  出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。  第六章  参加会议等的差旅费  第十七条  工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。  第十八条  到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。  第七章  调动、搬迁的差旅费  第十九条  工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。  工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。  工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。  以上发生的各项费用,由调入单位报销。  第二十条  与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。  被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。  第二十一条  职工搬迁家属的路费。按有关规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。  第二十二条  由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。  第八章  第二十三条  工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。  第二十四条  工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按照有关规定严肃处理。  第二十五条  国务院机关事务管理局可根据本办法制定补充办法,并报财政部备案。各单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法,结合本部门实际情况制定具体规定,报财政部备案。  第二十六条  中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关,参照本办法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法,由总后勤部参照本办法另行规定。  第二十七条  本办法自2007年1月1日起实行。财政部《关于印发<中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定>的通知》(财文字[1996]2号)同时废止。【温馨提示】以上回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您谨慎进行参考!如果您对该问题仍有疑问,建议您整理相关信息,同专业人士进行详细沟通。
2023-09-12 06:49:461

中央和国家机关差旅费管理办法是什么

第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。  第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。[4-5]第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级 别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。  未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。  第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。  第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。  第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。[4-5]第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部第十三条部级及相当职务人员住普通套间,司局级及以下人员住单间或标准间。第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。[4-6]第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。  第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。[4-5]第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。  第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。[4-5]第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。  住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。  伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。  市内交通费按规定标准报销。  未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。  住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。  实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。[4-5]第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政部报告。  各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。  第二十七条财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:  (一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;  (二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;  (三)差旅费报销是否符合规定;  (四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;  (五)差旅费管理和使用的其他情况。第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十九条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:  (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;  (二)虚报冒领差旅费的;  (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;  (四)不按规定报销差旅费的;  (五)转嫁差旅费的;  (六)其他违反本办法行为的。  有前款所列行为之一的,由财政部会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。[4-5]第八章附则第三十条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。  各单位应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定。  中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。第三十二条本办法由财政部负责解释。第三十三条本办法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行〔2006〕313号)同时废止,其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。[4-5]新标准编辑2016年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。(1)住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念,标准可上浮20%-50%。拿青岛来说,夏天这里游客众多,酒店一房难求,适当提高标准,保证顺利入住,可以避免耽误事。这一调整,也是从实际出发的务实之举。(2)交通费:省部级才能坐头等舱,市内交通每天80元包干(3)伙食费:每天补助100元,不能吃鱼翅燕窝等高档菜伙食标准,各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现,除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外,其他各地标准大多为100元。《党政机关国内公务接待管理规定》指出,确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
2023-09-12 06:50:561

差旅费管理规定

第一章总则  第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。  第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。  第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。  第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。  第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。  第二章城市间交通费  第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2023-09-12 06:51:061

差旅费管理办法2021

法律分析:此次修订差旅费管理办法的大方向是压缩差旅费相关支出。差旅费主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。一直以来,差旅费标准过低成为各界讨论的焦点话题。我国执行的仍是2007年制定的出差标准,以住宿费为例,副部级干部600元每人每天,司局级干部300元每人每天,处级及以下干部150元每人每天。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》 第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
2023-09-12 06:51:181

差旅费内支出的餐费限额

根据你问的有两种情况,一种是税前可列支差旅费限额,二种是公司自定差旅费列支限额。根据税法规定,公司发生的与经营活动相关的合理的差旅费凭真实票据材料可以税前列支,并无限额标准。但是公司可以根据财政部规定之标准或自行指定标准,自行制定标准的,应将董事会决议于内控制度文书交税务局备案。所以,在税务上,差旅费税前列支无标准限额,只要合理就行。如果公司根据自己的实际情况自行制定的,那因公司而议论。无法给标准。
2023-09-12 06:51:531

差旅补贴要交个税吗

员工出差补贴是不需要缴纳个人所得税的。下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税:1、独生子女补贴;2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴;3、托儿补助费;4、差旅费津贴、误餐补助。一、什么是差旅费?差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。差旅费是行政事业单位和企业的重要经常性支出项目。二、差旅费报销范围1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。三、差旅费报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。法律依据《中华人民共和国个人所得税法》第四条 下列各项个人所得,免征个人所得税:(一)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金;(二)国债和国家发行的金融债券利息;(三)按照国家统一规定发给的补贴、津贴;(四)福利费、抚恤金、救济金;(五)保险赔款;(六)军人的转业费、复员费、退役金;(七)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费;(八)依照有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得;(九)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得;(十)国务院规定的其他免税所得。前款第十项免税规定,由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案。
2023-09-12 06:52:001

山东差旅费管理办法全文,山东差旅费标准规定

第一章总则 第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《中央和国家机关差旅费管理办法》,结合本省实际,制定本办法。   第二条本办法适用于驻济南市区的省直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体,各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位(以下简称省直机关)。    驻济南市区以外的省直机关,执行驻地差旅费管理规定。    第三条差旅费是指省直机关工作人员临时到济南市区(不包括济南各县、市,下同)以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。    第四条省直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。    第五条省财政厅按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费编辑   第六条城市间交通费是指工作人员因公到济南市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。     第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:   省级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。    未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。     第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。    第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。    第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第三章住宿费编辑    第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。    第十二条省财政厅分地区制定省内出差住宿费限额标准。各市财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市住宿费限额标准报省财政厅,经省财政厅统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由省财政厅统一发布作为省直机关工作人员到省内相关地区出差的住宿费限额标准(见附件1)   省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件2)。   对于住宿价格季节变化明显的城市,住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例,具体规定由省财政厅根据财政部有关规定另行发布。    第十三条省级及相当职务人员住普通套间,厅局级及以下   人员住单间或者标准间。     第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费编辑     第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。     第十六条伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,省内出差每人每天100元包干使用。     省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(见附件2)。    第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费,并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。 第五章市内交通费编辑    第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。    第十九条市内交通费按照出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。    第二十条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工     具的,应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用,并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。 第六章报销管理编辑    第二十一条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或者其他单位转嫁。     未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。    第二十二条出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。     住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。   第二十三条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。     城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。    住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。     实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费,原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返济南市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通   费。乘坐本单位公务用车出差的,不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 第七章监督管理编辑     第二十四条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。    一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向省财政厅报告。    各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。     第二十五条省财政厅会同有关部门对省直机关差旅费管理和使用情况进行监督检查,主要内容包括     (一)单位出差审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;    (二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;   (三)差旅费报销是否符合规定;   (四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;     (五)差旅费管理和使用的其他情况。       第二十六条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。    第二十七条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:     (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;     (二)虚报冒领差旅费的;     (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;    (四)不按规定向接待单位交纳伙食费和市内交通费的;    (五)不按规定报销差旅费的;    (六)转嫁差旅费的;    (七)其他违反本办法行为的。     有前款所列行为之一的,由省财政厅会同有关部门责令改正,违规资金予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。 第八章附则编辑    第二十八条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所   在单位按照规定报销。    第二十九条到省外或省内县(市、区)及以下基层单位(不含济南市区)实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。   第三十条工作人员因工作调动所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费,按差旅费的有关规定执行,由调入单位报销。   第三十一条省直机关应当根据本办法,结合实际情况制定具体规定。   第三十二条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。   第三十三条本办法《山东省省直机关差旅费管理办法》由省财政厅负责解释。   第三十四条本办法自发布之日起施行。2007年11月12日发布的《山东省财政厅关于印发<山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》同时废止。其他有关省直机关差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。 ;
2023-09-12 06:52:131

因公出差管理制度有哪些?

  有时候会因为公司的一些事情而出差,那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢?本文是我整理的因公出差管理规定,欢迎参阅。   因公出差管理规定篇1   第一章 总则   第1条 目的   为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。   第2条 审批程序和权限   员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。   (1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。   (2)部门负责人出差,报请总经理审批。   (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。   (4)国外出差,一律由总经理核准。   第二章 出差管理细则   第3条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。   第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机   第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。   第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。   第8条 出差标准规定   (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。   (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。   (3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。   (4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。   (5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。   第三章 出差费用借款及报销   第9条 出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。   第10条 出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。   第11条 业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。   第12条 其他报销、审批程序同上。   第四章 附则   第13条 出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关 规章制度 严肃处理。   第14条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。   第15条 本制度自颁布之日起执行。   第三篇:公司员工出差管理制度   第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。   第二条 适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。   第三条 出差种类:   1. 短程出差:出差当日可能返回者。   2. 远途出差:出差当日不能返回者。   第四条 出差:   1.员工出差,由出差人员向直属领导 报告 事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。   2. 出差期间不予报支加班费。   3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。   4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。   5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。   6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。   7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。   8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。   9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。   10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”   11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。   第五条 出差借款   1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。   2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。   3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用 其它 发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。   3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。   4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。   第七条 业务接待费用的报销   1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章 收据 报销。未申请的或者不符合规定的不予报销   2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。   第八条 出差中的休息、休假   1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,平时出差可周六日返回,不予额外休息,   2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。   3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。   4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。   第九条 差旅费开支标准及范围   1. 国内地区划分:共分二类地区   一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。   二类地区:各省地级城市。   2. 乘坐交通工具   1)公司职员因公出差,凡是由公司派车的,则不属于下列交通费用的报销范围。   2)在公司所在城市内没有派车出差的,按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。   3)每人每天出差交通补助30元,不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。   注:以上交通工具,应自行购买车票,特别是机票,必须向领导申请方可购买,未经批准的任何个人不得私自进行购买,购买原则是提前准备,尽量买特价机票或者折扣机票,详见《机票购买的管理制度》,否则一律不予报销交通费用。   4. 住宿标准:   1、 如公司在该地区机构有接待能力,所有人员尽量住公司提供的住所。   2、出差所到其单位提供免费住宿的,公司不再报销住宿费。   3、如出差至员工的户籍所在地,未产生住宿费用的,公司按住宿费标准的50%给予补助。   #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差,尽量同住一个房间,住宿标准合计为:一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费,如遇特殊情况需要开两间房,必须向直属领导申请同意,方可报销,未申请的按照上述执行。   第十条 伙食补助标准:   1、 外地出差每天报销餐费30元。   2、 在公司所在城市内出差,确因工作需要,中午未能及时返公司用午餐的,每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。   3、所有外地出差人员,当天如有招待费用产生,每一餐扣除10元/人伙食补助。   第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员,执行工作日内每天交通费20元,饭补10元,出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。   本规定从20xx年02月15日起执行。   因公出差管理规定篇2   为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。   第1条:总则   1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;   2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;   第2条:出差类型:   1、当日出差:出差当日可能往返者。   ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。   ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理。   ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准。   2、远途出差:出差必须在外住宿者。   ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。   ⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用。   3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;   4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。   第3条:出差签核程序   一、个人申请出差   1、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:   2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);   3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;   4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;   二、公司指派出差   1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;   2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;   三、其他规定   1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。   2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。   3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。   4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。   第4条:出差费用标准及相关规定:   一、出差时间核算:   1、出差当日12:00以前出发按1天计算;   2、出差当日12:00以后出发按半天计算;   3、出差当日12:00以前返回按半天计算;   4、出差当日12:00以后返回按1天计算;   5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。   二、出差费用标准   公司出差费用标准   项目   职位   交通费用   油费补贴   住宿标准   (双人标间)   出差补贴   公共交通   飞机:经济舱   远途出差   当日出差   远途出差   当日出差   公司/部门经理   实支   实支   实支   80元/天   实支   50元/天   30元/天   分公司部门主管   实支   实支   实支   40元/天   20元/天   业务或其他人员   实支   实支   实支   30元/天   10元/天   备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间   第5条:出差费用预支、核销程序   一、出差费用预支方式   1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。   2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;   二、出差费用核销程序   一核销规定   1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。   2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理。   3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。   4、当日出差者不报销住宿费。   5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。   6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;   7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。   8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经总经理批准并由综合管理部复核后,可酌情安排补休。   二核销程序   1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。   ⑴从财务部领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。   ⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:   A:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;   B:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;   C:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;   2、财务部复核程序   ⑴财务部人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;   ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;   ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;   ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的60%支付;   3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:   ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;   ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;   ⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;   4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;   5、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;   6、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。   第6条:附则   1、本制度由公司综合管理部负责解释。   2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。   3、本制度自颁布之日起实施   因公出差管理规定篇3   第一章 总则   第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。   第二章 差旅交通工具的管理   第二条 交通工具的选择标准:   (1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。   (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。   (4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。   第三章 出差人员的相关规定   第三条 短期出差人员的规定   (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。   (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。   (3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。   第四条长期出差人员的规定   (1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。   (2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。   (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。   (4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。   (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。   第四章 出差借款与报销   第五条 借款   (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。   (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;   (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。   (4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。   第六条 报销程序及出差费用的报销   严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”u2192总经理审核签字u2192财务部核实u2192财务领款报销。   第五章 差旅管理   第七条 出差报道   (1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。   (2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。   第八条本市出差   (1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;   (2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;   第九条 市外出差:   (1)差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。   (2)出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日( 春节 、 元旦 、劳动节、 国庆节 、 中秋节 、 端午节 )可酌情给以补贴。   第六章附 则   第十条 出差纪律   (1)遵纪守法;   (2)遵守公司制度;   (3)注意安全,不从事危险活动;   (4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;   (5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;   (6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;   (7)未经总经理批准,不得向客户借款;   (8)严禁挪用公司货款。 猜你喜欢: 1. 出差管理制度 2. 公司员工出差管理制度 3. 公务出差管理规定 4. 公司出差管理制度范本 5. 员工出差管理制度
2023-09-12 06:52:401

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的管理办法

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。第二条 本办法适用于中央国家机关和事业单位,包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。(三)副部长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。第七条 乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。第八条 乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。 第九条 财政部根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。第十条 中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以下人员两人住一个标准间。出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。出差到没有定点饭店的地方,住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。定点饭店通过招标、协商方式确定,名单另行公布。第十一条 中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。第十二条 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。 第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。 第十七条 工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。第十八条 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。 第十九条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。以上发生的各项费用,由调入单位报销。第二十条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。第二十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。第二十二条 由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。 第二十三条 工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十四条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按照有关规定严肃处理。第二十五条 国务院机关事务管理局可根据本办法制定补充办法,并报财政部备案。各单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法,结合本部门实际情况制定具体规定,报财政部备案。第二十六条 中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关,参照本办法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法,由总后勤部参照本办法另行规定。第二十七条 本办法自2007年1月1日起实行。财政部《关于印发〈中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定〉的通知》(财文字〔1996〕2号)同时废止。第二十八条 本办法由财政部负责解释。
2023-09-12 06:52:481

公司出差使用的费用,是先预支,还是要自己垫?

按规定应由公司预支。当然,如果金额不大,个人垫付后报销也是可以的。报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。扩展资料:根据《中央和国家机关差旅费管理办法》:第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。参考资料来源:百度百科-差旅费
2023-09-12 06:53:041

财务制度中差旅费报销管理规定是什么

同学你好,很高兴为您解答!  高顿网校为您解答:  财务制度中差旅费报销管理规定  为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:  1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。  2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。  3) 报批手续:  一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。  1、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。  2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。  3、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。  6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。  7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。  8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.  10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。  11、 出差补助天数的计算方法:  1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;  2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。  12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。  13、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。  14、 其它  1) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。  2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。  作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌,高顿财经集财经教育核心资源于一身,旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源,为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。  高顿网校将始终秉承"成就年轻梦想,开创新商业文明"的企业使命,加快国际化进程,打造全球一流的财经网络学习平台!高顿祝您生活愉快!如仍有疑问,欢迎向高顿企业知道平台提问!
2023-09-12 06:53:221

河北省最新差旅费管理办法

为加强和规范省级机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,根据有关规定,结合我省实际,制定本办法。 本办法适用于省级机关及参照公务员法管理的事业单位(以下简称省级单位)。 本办法所称省级机关,是指省委各部门,省人大常委会办公厅,省政府各部门、各直属机构,省政协办公厅,省高级人民法院,省人民检察院,省各人民团体、各民主党派河北省委员会和省工商联。 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。省级单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。省财政按照分级别、分项目的原则,制定省级单位差旅费开支标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。省财政厅会同有关部门对省级单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括: (一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续; (二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定; (三)差旅费报销是否符合规定; (四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费; (五)差旅费管理和使用的其他情况。 法律依据:《河北省省级机关差旅费管理办法》第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 省级单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条 省财政按照分级别、分项目的原则,制定省级单位差旅费开支标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
2023-09-12 06:53:321

北京市国家机关和事业单位差旅费有关规定

法律分析:差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。北京市差旅费住宿费开支标准上限按照财政部根据各地的经济发展水平和物价水平确定的标准执行。住宿费开支标准上限:副市长级人员600元/人/天,局级人员300元/人/天,处级及以下人员150元/人/天。法律依据:《北京市国家机关和事业单位差旅费管理办法》第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。
2023-09-12 06:53:411

江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定

江苏省财政厅关于印发《江苏省省级机关差旅费管理办法》的通知 苏财行〔2014〕16号 省各部、委、办、厅、局,省各直属单位:   为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》,进一步加强和规范省级机关差旅费管理,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》,结合我省实际,我们制定了《江苏省省级机关差旅费管理办法》,现印发给你们。执行中有何问题,请及时向我们反映。   请各市、县(市)财政局参照本办法,结合实际情况,抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法,并报省财政厅备案。  附件:江苏省省级机关差旅费管理办法 江苏省省级机关差旅费管理办法第一章总则 第一条为加强和规范省级机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》,并结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法适用于省级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体,各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位(以下简称省级单位)。 第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各省级单位应当建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条省财政厅以财政部公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准为基础,结合本省实际制定差旅费标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:交通工具 级 别 火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车) 省级及相当职级人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 一等舱 头 等 舱 凭据报销 厅局级及相当职级人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱 经 济 舱 凭据报销 其余人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经 济 舱 凭据报销省级及相当职级人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。 第三章住宿费 第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。 第十一条工作人员到省外出差,执行财政部公布的分地区住宿费限额标准(见附件);工作人员在省内出差,执行财政部公布的江苏省住宿费限额标准。 第十二条省级及相当职务人员住普通套间,厅局级及以下人员住单间或者标准间。 第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费 第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十五条工作人员出差伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按财政部公布的分地区伙食补助费标准(见附件)包干使用。 第十六条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,除第二十八条规定情况外,应当向接待单位交纳伙食费并由其出具收取证明。 第五章市内交通费 第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十八条工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。 第十九条出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的,除第二十八条规定情况外,应自行支付交通费用并收取相关凭据。第六章报销管理 第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 第二十一条出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证,出差人员对其真实性负责。 住宿费、机票支出等按江苏省省级预算单位公务卡使用规定结算。 第二十二条各单位财务部门应当严格按规定审核差旅费各项开支,未按照规定开支的差旅费,超支部分由个人自理。 城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用和民航发展基金、燃油附加费凭据报销。 住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。 伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的,凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。 第二十三条出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第七章监督问责 第二十四条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,建立健全单位出差审批制度,强化经费预算约束,严格控制差旅费规模。相关领导、财务人员应对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合规,内容真实完整。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向省财政厅报告。 各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。 第二十五条省财政厅会同有关部门对省级机关差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括: (一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续; (二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定; (三)差旅费报销是否符合规定; (四)是否存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费现象; (五)差旅费管理和使用的其他情况。 第二十六条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。 第二十七条违反本规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任: (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的; (二)弄虚作假,虚报冒领差旅费的; (三)违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准的; (四)不按规定报销差旅费的; (五)转嫁差旅费的; (六)其他违反本规定行为的。 有前款所列行为之一的,由省财政厅会同有关部门责令改正,违规资金予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。 第八章附则 第二十八条工作人员离开常驻地参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支,所在单位不予报销;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。 第二十九条按照组织安排,到常驻地以外地区单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费回原单位按本办法规定报销;工作期间的出差差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。 第三十条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。 第三十一条本办法由省财政厅负责解释。 第三十二条本办法自发布之日起施行。2005年12月12日发布的《江苏省财政厅关于印发<江苏省省级机关差旅费管理暂行办法>的通知》(苏财行〔2005〕75号)同时废止。其他有关省级机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。江苏省差旅住宿费和伙食补助费标准表 单位:元省份 住宿费限额(人,天) 伙食补助费 (人,天) 省级及相当职级人员 正副厅长及相当职级人员 其他人员 北京 800 500 350 100 天津 800 450 320 100 河北 800 450 310 100 山西 800 480 310 100 内蒙古 800 460 320 100 辽宁 800 480 330 100 大连 800 490 340 100 吉林 800 450 310 100 黑龙江 800 450 310 100 上海 800 500 350 100 江苏 800 490 340 100 浙江 800 490 340 100 宁波 800 450 330 100 安徽 800 460 310 100 福建 800 480 330 100 厦门 800 490 340 100 江西 800 470 320 100 山东 800 480 330 100 青岛 800 490 340 100 河南 800 480 330 100 湖北 800 480 320 100 湖南 800 450 330 100 广东 800 490 340 100 深圳 800 500 350 100 广西 800 470 330 100 海南 800 500 350 100 重庆 800 480 330 100 四川 800 470 320 100 贵州 800 470 320 100 云南 800 480 330 100 西藏 800 500 350 120 陕西 800 460 320 100 甘肃 800 470 330 100 青海 800 500 350 120 宁夏 800 470 330 100 新疆 800 480 340 120 ;
2023-09-12 06:54:011

差旅费内支出的餐费限额

根据你问的有两种情况,一种是税前可列支差旅费限额,二种是公司自定差旅费列支限额。根据税法规定,公司发生的与经营活动相关的合理的差旅费凭真实票据材料可以税前列支,并无限额标准。但是公司可以根据财政部规定之标准或自行指定标准,自行制定标准的,应将董事会决议于内控制度文书交税务局备案。所以,在税务上,差旅费税前列支无标准限额,只要合理就行。如果公司根据自己的实际情况自行制定的,那因公司而议论。无法给标准。
2023-09-12 06:54:141

出差补助标准

根据实际情况,单位自定。
2023-09-12 06:54:232

差旅费报销不规范包括差旅费管理吗

不包括。1. 报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。2. 出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出 差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜3. 差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不 能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的
2023-09-12 06:54:312

重庆差旅费管理办法全文,重庆差旅费标准规定

市委各部门,市政府各部门及其直属、派出机构,市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市高级人民法院,市人民检察院,各人民团体、各民主党派和市工商联: 为贯彻落实中央八项规定和市委、市政府推进制度建设的工作要求,加强和规范党政机关差旅费管理,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定,经报市委、市政府同意,现将《重庆市市直机关差旅费管理办法》印发给你们,从6月1日起施行。执行中有何问题和建议,请及时向我们反馈。 附件:重庆市市直机关差旅费管理办法 重庆市财政局 5月12日附件 重庆市市直机关差旅费管理办法 第一章总则第一条为加强市直机关国内差旅费管理,规范公务出差行为,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)有关规定,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体,各民主党派机关、工商联机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称市直机关)。 第三条差旅费是指市直机关工作人员公务出差所发生的城市(含市辖区县)间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。 第四条市直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;按照先有预算、后有支出的原则,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动等情况适时给予调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指市直机关工作人员因公出差到市外和市辖区县,乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表: 交通 工具 级别 火车 (含高铁、动车、全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括 出租小汽车) 部级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 厅局级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指市直机关工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。 第十二条市财政局根据财政部的规定,制定出差住宿费限额标准。各区县(自治县)财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在地的住宿费限额标准报市财政局,由市财政局统筹研究并审核后按程序报批,作为市直机关工作人员到市内各区县(自治县)出差的住宿费限额标准。 市直机关工作人员市外出差,按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行;市直机关工作人员市内出差,按照市财政局发布的各区县(自治县)出差住宿费限额标准执行(见附表)。 对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例,具体由市财政局根据财政部有关规定另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间,厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,并根据出差期限情况及时办理退房手续,避免产生不必要的费用,节约开支。 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对市直机关工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条市财政局根据财政部的规定,制定伙食补助费标准。各区县(自治县)财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,参照本地公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报市财政局,由市财政局统筹研究并审核后按程序报批,作为市直机关工作人员出差的伙食补助费标准。 第十七条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。市直机关工作人员到市外出差,按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(见附表);到市内的渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、巴南区、渝北区出差,早、中、晚餐按误一餐补一餐的方式包干使用,补助标准分别为10元、45元、45元;到市内的其它区县出差,按照市财政局发布的伙食补助费标准包干使用(见附表)。 第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。 第五章出差地交通费 第十九条出差地交通费是指市直机关工作人员因公出差期间发生的目的地交通费用。 第二十条市直机关工作人员到市外的出差地交通费,按照财政部发布的标准,每人每天80元包干使用;到市内的渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、巴南区、渝北区的出差地交通费主要采取据实报销的方式解决;到市内其它区县出差的出差地交通费按标准分类包干使用,其中:到区县(自治县)城区所在地出差每人每天40元,延伸到乡镇及村社出差每人每天60元,不得重复报销。 出差地交通费按出差自然(日历)天数计算。 第二十一条出差人员由单位派车的,不再报销出差地交通费;出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳交通费用。 第六章报销管理 第二十二条市直机关工作人员出差应当严格按规定和标准开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业和其他单位及个人转嫁、摊派差旅费。 第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。 出差地交通费按规定标准报销。 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。 第二十四条出差结束后,工作人员应当及时办理报销手续。报销差旅费时,应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证。 住宿费、机票支出等按规定通过公务卡结算。 第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,不得报销未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用。 第七章监督问责 第二十六条市直机关应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向市财政局反映。 市直机关应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。 第二十七条市财政局会同有关部门对市直机关差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括: (一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续; (二)差旅费开支范围和标准是否符合规定; (三)差旅费报销是否符合规定; (四)是否存在向下级单位、企业和其他单位及个人转嫁、摊派差旅费等现象; (五)差旅费管理和使用的其他情况。 第二十八条市直机关工作人员出差不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。 第二十九条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任: (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的; (二)虚报冒领差旅费的; (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的; (四)不按规定报销差旅费的; (五)转嫁、摊派差旅费的; (六)其他违反本办法行为的。 有前款所列行为之一的,由市财政局会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请所在单位按规定处理。涉嫌违法的,移送司法机关处理。 第八章附则 第三十条市直机关工作人员外出参加会议、培训等,举办单位统一安排食宿、接送的,会议、培训期间的食宿费和出差地交通费由举办单位按规定统一开支,所在单位不再报销;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按规定报销。 第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。 第三十二条市直机关应当根据本办法,结合单位实际情况制定具体操作规定,并研究建立差旅费节约的激励管理措施。垂直管理单位须制定本系统差旅费管理办法,并报市财政局备案。 第三十三条本办法由市财政局负责解释。《重庆市财政局关于印发<重庆市市级机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(渝财行〔2007〕109号)同时废止,其他有关市直机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。
2023-09-12 06:54:391

广西差旅费管理办法全文,广西差旅费标准规定

5月7日,自治区财政厅印发并实行《广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法》,对区直各机关单位差旅费审批和报销制度进行规范。13日,该办法在自治区财政厅网站公布。差旅费管理实行新办法,或将成为各级别机关单位、各行业差旅费调整的一个标准,从而引起了各行政单位和社会的关注。区直机关人员出差吃住行多少不算超标?与“老办法”相对照,新办法作了什么调整? 看看:吃住行多少不超标 《办法》如何定义公务人员的差旅费?差旅费包括哪些方面? 《办法》解释,所谓差旅费包括四大类,指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 首先是城市间交通费,《办法》明确规定,到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。而且,出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,具体内容见表格“公务出差乘坐交通工具级别”。 乘坐交通工具之外产生的额外交通费如何处理,《办法》也做出解释:乘坐飞机所产生的民航发展基金、燃油附加费,以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用,可以凭据报销;乘坐飞机、火车、轮船等交通工具需要购买的交通意外险,每人次可以购买一份,所在单位统一购买交通意外保险的,则不再重复购买。 市内交通费部分,《办法》规定,每人每天80元包干使用。而因公临时出差由单位派车的,不再另行补助市内交通费。 住宿费及伙食费部分,《办法》规定,出差住宿费及伙食费依照财政部制定的分地区住宿费限额标准、分地区伙食补助费标准执行。详见“省(区)直辖市本级党政机关差旅住宿费和伙食补助费标准表”。 区内出差,伙食补助费执行统一标准,按每人每天100元包干使用。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。接待单位应当按照有关财务会计制度的规定代收费用、出具相关证明给出差人员并将款项支付给伙食提供方进行结算。 问问:谁适用新办法?哪些活动不属于出差报销? 新《办法》适用于什么人群?哪些行为不属于公务出差范畴? 《办法》解释,该办法适用于自治区本级党政机关(包括党的机关,人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、工青妇等群众团体),以及参照公务员法管理的事业单位,包括自治区直属驻外地的党政机关和参照公务员法管理的事业单位。 自治区财政厅网站刊登的《我区制定区本级党政机关差旅费管理办法进一步规范公务人员差旅活动》对新旧自治区本级差旅费管理制度进行了对比,表示考虑到部分公务活动和个人行为不属于党政机关工作人员公务出差范围,新办法删除了旧办法中的四类活动内容:到区外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容;组织选送到党校、行政学院、学习,以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容;参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员,由召开会议单位发放误工补助的内容;工作人员调动、搬迁的相关费用内容。 ;
2023-09-12 06:54:491

差旅管理的如何制定完善的差旅制度

可以了解一下优行商旅,做了十几年的差旅管理了,官网里面有关于差旅管理的相关解决方案
2023-09-12 06:55:123

河南差旅费管理办法全文,河南差旅费标准规定

一、赴省外直辖市、计划单列市和省会域市出差,执行财政 部制定的有关城市差旅住宿费标准(详见附表)。赴省外其他城市出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准,当地差旅住宿费标准未制定公布前,可暂按其省会城市住宿费标准执行。具体标准可查询财政部“党政机关公务支出管理信息系统”和财政部外网。二、省内差旅住宿费标准:单位:元/人/天 出差地区 住宿纲限额标准 备注 省级 厅局级 其他 人员 省辖市城区 800 480 330 郑州市上街区 执行县城标准 县城及以下 700 400 300郑州市城区 900 480 380 省直驻外单位 洛阳市城区 1200 720 500 4-5月上旬 三、出差人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。 四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批管理,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理和报销审核制度。对违反差旅费管理规定的行为,应追究相关单位和人员的责任。 附件 省直机关国内差旅住宿费限额标准调整表单位:元/人u2022天序号 地区(城市) 住宿费标准 淡旺季浮动标准建议旺季标间 旺季上浮价上浮比例 部级 司局级其他人员 部级 司局级其他人员 1 北京市 1100 650 5002 天津市 800 480 3803 河北省(石家庄) 800 450 3504 山西省(太原) 800 480 3505 内蒙古(呼和浩特) 800 460 3506 辽宁省(沈阳) 800 480 3507 大连市 800 490 350 7-9月 960 590 420 20% 8 吉林省(长春) 800 450 3509 黑龙江省(哈尔滨) 800 450 350 7-9月 960 540 420 20% 10 上海市 1100 600 50011 江苏省(南京) 900 490 38012 浙江省(杭州) 900 500 40013 宁波市 800 450 35014 安敏省(合肥) 800 460 35015 福建省(福州) 900 480 38016 厦门市 900 500 40017 江西省(南昌) 800 470 35018 山东省(济南) 800 480 38019 青岛市 800 490 380 7-9月 960 590 450 20% 20 河南省(郑州) 900 480 38021 湖北省(武汉) 800 480 35022 湖南省(长沙) 800 450 35023 广东省(广州) 900 550 45024 深圳市 900 550 45025 广西(南宁) 800 470 35026 海南省(海口) 800 500 350 11-2月 1040 650 450 30% 27 重庆市 800 480 37028 四川省(成都) 900 470 37029 贵州省(贵阳) 800 470 2930 云南省(昆明) 900 480 38031 西藏(拉萨) 800 500 350 6-9月 1200 750 530 50% 32 陕西省(西安) 800 460 35033 甘肃省(兰州) 800 470 35034 青海省(西宁) 800 500 350 6-9月 1200 750 530 50% 35 宁夏(银川) 800 470 35036 新疆(乌鲁木齐) 800 480 350;
2023-09-12 06:55:261

现行会计制度税务制度对差旅费用报销有什么规定么

一、差旅费制度  差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定。  (摘自《企业财务通则》(财政部令1992年第4号)本文件已废止)  二、一般差旅费  差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。(目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。)  出差人员的公杂费主要用于补助市内交通、通讯等支出。  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(财行[2006]313号))  三、实行和借调人员等差旅费  到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(财行[2006]313号))  四、调动人员的差旅费  工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。以上发生的各项费用,由调入单位报销。  与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。  被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。  职工搬迁家属的路费。按有关规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按规定报销旅费。  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(财行[2006]313号))  五、短途差旅费  工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差,当天往返的,伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行(单位已实行公务移动通讯费用补贴的,公杂费减半发放。)。当天不能往返,需要住宿的,按照差旅费管理办法的有关规定执行。  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》(财办行[2006]30号)和《财政部关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答(二)的通知》(财办行[2007]49号))  六、其他问题  出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然(日历)天数计算。自然(日历)天数是指出差人员从出发当天零时起,到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数,出发和返回的当天均按一整天计算。例如,某甲出差,5日上午11时出发,当月24日晨7时返回,则此人出差的自然天数应为20天。  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》(财办行[2006]30号))  火车的茶座费用等应由个人自理,不能报销。学会计论坛bbs.xuekuaiji.com  (摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》(财办行[2006]30号))  【讲解】  企业的差旅费报销目前国家没有统一规定,一般企业都是按照《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(财行[2006]313号)这个文件的规定比照来制定本企业的差旅费报销制度,一般大同小异,在具体报销标准上有一些差异,但是具体报销范围基本和上述文件差不多。企业会计在处理差旅费时可以按本单位制定的有关制度执行,把握好合理性原则。  目前税法对差旅费扣除无明确规定,但是一般都尊重企业自己制定的差旅费管理制度,也有些地方有扣除限额之类的规定,总之是五花八门。
2023-09-12 06:55:491

差旅费管理制度应该由哪个部门来起草?培训差旅费报销是走财务手续还是人事手续?

起草可以由总经办的行政部做,但财务必须参与审核才能对外发布。
2023-09-12 06:56:013

差旅费用是怎么规定的?

胜意科技回答:差旅费费用的规定有很多方面,首先企业自身根据发展需要有明确的差旅费用规定,其次因为属于企业行为,差旅费用还涉及财务,税务,审计等方面;所以差旅费用的规定是一个综合性的问题;
2023-09-12 06:56:154

四川出差住宿标准

四川省省直机关差旅费管理办法  第一章总则  第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照中央和国家机关差旅费管理办法,制定本办法。  第二条本办法适用于省直机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。  本办法所称省直机关,是指省级党政群机关,包括省委各部门,省政府各部门、各直属机构,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省高级人民法院,省人民检察院,各民主党派四川省委和省工商联,各人民团体。  第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。  第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度,严格先审批、后出差的报批程序,从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。  第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。  第六条各单位应按照实际工作需要和转变作风的要求,根据年度预算合理安排公务出差,严格控制差旅费支出。各单位年度差旅费预算原则上不予追加。  第二章城市间交通费  第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。  第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:交通  工具  级别 飞机 轮船(不包括旅游船) 火车(含高铁、动车、全列软席列车) 其他交通工具(不包括出租小汽车) 省级及相当职务人员 头等舱 一等舱 软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 凭据报销 厅局级及相当职务人员 普通舱经济舱 二等舱 软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 凭据报销 其余人员 普通舱经济舱 二等舱 硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 凭据报销  省级及相当职务人员出差,因特殊情况需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。  未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。  第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。  第十条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。  第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。  第三章住宿费  第十二条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。  第十三条出差人员住宿费限额标准见下表:  单位:元/人·天住宿标准  级别 省内 省外 省级及相当职务人员 750 执行中央和国家机关差旅费的标准(见附表) 厅局级及相当职务人员 430 其余人员 300  第十四条省级及相当职务人员住普通套间,厅局级及以下人员住单间或标准间。  第十五条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。  第四章伙食补助费  第十六条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。  第十七条出差人员伙食费补助标准见下表:  单位:元/人·天  地区 省内 省外 内地 甘孜、阿坝、凉山 标准 100 120 执行中央和国家机关差旅费的标准(见附表)  出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。  第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。  第五章公杂费  第十九条公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。  第二十条公杂费按出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用。其中:省内每人每天50元,省外每人每天80元。  第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。  第六章报销管理  第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。  第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。  第二十四条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。  住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。  伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。  公杂费按规定标准报销。  第二十五条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。  住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。  第二十六条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第七章监督问责  第二十七条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。  一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政厅报告。  各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。  第二十八条财政厅会同有关部门对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:  (一)单位差旅审批制度是否健全,差旅活动是否按规定履行审批手续;  (二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;  (三)差旅费报销是否符合规定;  (四)是否向下级单位、企业或其它单位转嫁差旅费;  (五)差旅费管理和使用的其它情况。  第二十九条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。  第三十条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:  (一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;  (二)虚报冒领差旅费的;  (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;  (四)不按规定报销差旅费的;  (五)转嫁差旅费的;  (六)其他违反本办法行为的。  有前款所列行为之一的,由省财政厅会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。  第八章附则  第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。  各单位应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定。  第三十二条本办法由省财政厅负责解释。  第三十三条本办法自印发之日起施行。2007年9月10日印发的《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》(川财行〔2007〕227号)同时废止,其他省级行政事业单位差旅费规定与本办法不一致的,按照本办法执行。请点击输入图片描述(最多18字)
2023-09-12 06:56:421

创建中国人居环境奖的前提条件

创建中国人居环境奖城市的基本条件是已被命名为“国家节水型城市”和“国家园林城市”,重要参考条件是已被命名为“国家卫生城市”和“国家环境保护模范城市”。申报条件   (一)城镇政府或政府部门   积极制定改善城镇人居环境,促进城镇社会、经济、环境的协调发展方面的政策、法规,并取得实施效果;组织改善城镇人居环境的重大项目的规划和实施;重视对改善城镇人居环境建设的投入;有效领导和引导社会积极参与改善城镇人居环境工作。   (二)企事业单位、社会团体   认真贯彻国家方针政策、法律法规,为改善城镇人居环境做出了突出贡献;积极从事和广泛参与改善城镇人居环境工作;有效领导和引导社会积极参与改善城镇人居环境工作。   (三)项目   能够体现可持续发展战略思想,有效利用资源;在改善人居环境方面成效显著,并具有推广价值,或能给予其他地区以有益启迪的住区发展、城镇基础设施和环境设施建设、城镇污染治理等项目。   (四)个人   热心从事改善人居环境的社会公益事业,在改善人居环境领域积极进行宣传、科研和科普教育工作,或有重要理论成果、科研成果,贡献突出、成效显著。
2023-09-12 06:50:062

求帮忙来篇新闻稿

2023-09-12 06:50:072

介绍春天昆明郊野公园的作文

介绍春天昆明郊野公园的作文亮,小草也青得逼你的眼。 傍晚时候,上灯了,一点点黄晕的光,烘托出一片安静而和平的夜。乡下去,小路上,石桥边,撑起伞慢慢走着的人;还有地里工作的农夫,披着蓑,戴着笠的。他们的草屋,稀稀疏疏的在雨里静默着。天上风筝渐渐多了,地上孩子也多了。城里乡下,家家户户,老老小小,他们也赶趟儿似的,一个个都出来了。舒活舒活筋骨,抖擞抖擞精神,各做各的一份事去。“一年之计在于春”;刚起头儿,有的是工夫,有的是希望。 春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,他领着我们上前去.
2023-09-12 06:50:092

网络营销有几种方法?

第一章价格——永远的促销利器第一节价格折扣方案1.错觉折价——给顾客不一样的感觉方案2.一刻干金——让顾客蜂拥而至方案3.超值一元——舍小取大的促销策略方案4.临界价格——顾客的视觉错误方案5.阶梯价格——让顾客自动着急方案6.降价加打折——给顾客双重实惠第二节奖品折扣方案7.百分百中奖——把折扣换成奖品方案8.“摇钱树”——摇出来的实惠方案9.箱箱有礼——喝酒也能赢得礼物第三节会员折扣方案10.退款促销——用时间积累出来的实惠方案11.自主定价——强化推销的经营策略方案12.超市购物卡——累计出来的优惠第四节变相折扣方案13.账款归整——让顾客看到实在的实惠方案14.多买多送——变相的折扣方案15.组合销售——一次性的实惠第二章顾客——以人为本的促销艺术第一节按年龄促销方案17.小鬼当家——通过儿童来促销方案18.自嘲自贬——中年人追求实在方案19.主动挑错——打动老年顾客的心方案20.欢乐“金”婚——既做广告又做见证人方案21.“寿星”效应——让寿星为店铺做广告第二节按性别促销方案22.英雄救美——打好男性这张牌方案23.挑选顾客——商场促销的“软”招方案24.赠之有道——满足女顾客的“心”需求方案25.“换人”效应——给女性不一样的感觉方案26.爱屋及乌——做好追星女孩的文章方案27.“情人娃娃”——让单身女性不再孤单第三节心理与情感促销方案28.货比三家——顾客信任多一点方案29.吃出幸运——为幸运而疯狂消费方案30.能者多得——引诱推销的法宝方案31.档案管理——让顾客为之而感动方案32.一点点往上加——让顾客喜欢上你方案33.模范双星——紧抓民族文化传统不放第三章热情,燃起永不言败的销售激情第一节摆设促销方案34.“绿叶”效应——新鲜水果自有顾客来方案35.混乱经营——乱中取胜的好办法方案36.货比好坏——好货需要劣货陪方案37.排位有诀窍——便宜的总是在前排第二节包装促销方案38.故弄玄虚——满足顾客的档次心理方案39.心心相印——用来见证爱情方案40.齐聚一堂——搭配出来的畅销第四章广告——引起轰动的促销捷径第一节店铺广告促销方案41.现场效应——在现场为自己做广告方案42.暗示效应——让顾客自以为是方案43.点名效应——让顾客关注自己的品牌方案44.对比效应——让顾客看到实际效果第二节媒体广告促销方案45.“夸张效应”——吸引顾客的眼球方案46.巧用证人——真正的活广告方案47.名人效应——让名人为店铺做广告方案48.搭顺风车——借力取胜的捷径第三节公益活动促销方案49.温情一元——超市卖场的助学之旅方案50.免费领养——把奖品变成领养权方案51.“买”来的学费——另一种形式的助学促销方案52.希望商场——把让利变成孩子的希望第四节公关活动促销方案53.破坏效应——让顾客真正放心方案54.效果展示——让质量自己说话方案55.消费卫士——迎合顾客心理做文章方案56.传声筒——让顾客帮你促销第五章节假日——黄金时间的攒“金”技巧第一节传统节日促销方案57.新年红包——春节礼品促销方案58.非常1+1——清明节鲜花促销方案59.五五有礼——端午节粽子促销第二节外来节日促销方案60.情人价格——情人节花饰促销方案61.平安是福——平安夜苹果促销方案62.圣日“圣”情——圣诞节蛋糕促销第三节特定人群假日促销方案63.三八彩头——妇女用品促销方案64.快乐童年——儿童节玩具促销方案65.亲情厨具——让您的母亲更轻松方案66.含蓄父爱——父亲节礼品促销方案67.尊师台——尊师重教的创意促销第六章主题——无中生有的促销魔法第一节开业促销/152方案68.大派“红包”——见者有份的促销策略方案69.疯狂舞会——让顾客爱上你的店铺方案70.步步高升——寓意双关的游戏促销第二节店庆促销方案71.积分优待——真情回馈老顾客方案73.有奖征集——店庆提升影响力第三节其他主题促销方案74.金上添金——用金色来吸引顾客的眼球方案75.店铺植物园——让环保记住顾客的名字方案76.幸福五胞胎——愿顾客幸福常在第七章店员——所向披靡的促销利剑第一节服务人员促销方案77.美女效应——让顾客美不胜收方案78.侏儒餐厅——一笑而过的新鲜方案79.爱美之心——抓住女性的攀比心理第二节促销人员促销方案80.另类模特——别开生面的促销场面方案81.美丑分明——给人震撼的视觉效果方案82.双赢模式——做好促销员的文章方案83.人情促销——满足顾客的情感需要方案84.沉锚效应——促销员的服务语言创意第八章服务——锁定客户的促销方式第一节售前服务促销方案85.样品派送——更直接的试用感觉方案86.适当越位——多给顾客一点儿方案87.欲取先给——店铺服务的取舍之道第二节售中服务促销方案88.自选餐厅——一切都是为了服务顾客方案89.将错就错——让顾客都觉得满意方案90.依样画瓢——给顾客一个思路方案91.按需供应——不让一个顾客失望第三节售后服务促销方案92.榜上有名——给顾客最好的服务方案93.有求必应——想顾客之所想方案94.无理由退货——赢得声誉的服务方案第四节免费服务促销方案95.免费服务——一种超前的感情投资方案96.额外服务——真心诚意为顾客服务方案97.涂鸦服务——让顾客恋上你的店铺第五节其他服务促销方案98.请君入店——小服务带来大利润方案99.栽梧引凤——方便顾客,也方便店铺
2023-09-12 06:50:101

幼儿身心发展规律有哪些根据这些规律幼儿教育教学要注意哪些方面?

教育要适应个体的发展的顺序性,循序渐进地促进学生的身心发展。人的身心发展是一个由低级到高级、
2023-09-12 06:50:103

人居环境科学导论的目录

第一部分 人居环境科学释义第1章 探索人居环境科学的缘由与过程第2章 人居环境科学基本框架构想第3章 人居环境科学的方法论第4章 人居环境规划与设计论第5章 人居环境科学与教育第6章 在人居环境科学实践的道路上第二部分 道萨迪亚斯“人类聚居学介绍”第7章 人类聚居学概说第8章 人类聚居基本事实分析第9章 人类聚居学理论研究第10章 人类聚居建设行动的研究和建议第11章 道氏的城市规划和城市研究实践附录
2023-09-12 06:50:141

什么是作风建设

作风是世界观、人生观、价值观的外在反映,是个人修养、政治品质、道德境界的具体体现. 作风建设 就是思想、道德等行为的建设
2023-09-12 06:50:141

好听女孩子的名字大全,好听女孩子名字

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2023-09-12 06:50:152

资产评估与财务管理区别

资产评估与会计的区别与联系资产评估和会计的主要对象都是经济主体的资产,两者的区别如下:1、职能不同,会计的基本职能是反映和监督企业生产经营、财务收支的状况及其成果;资产评估的基本职能是评价资产的内在价值,是一种价值判断活动;2、资产确认和计价方式不同,会计以能可靠计量的历史成本为依据核算;资产评估以资产具有的效用和市场价位为依据评估;3、目标不同,会计主要是为企业管理服务;资产评估主要是为资产交易及产权变动服务;4、运用的方法不同,会计主要使用核算方法;资产评估除核算方法外还使用其他的技术方法。资产评估和会计计价有哪些区别?资产评估的目的在于公正地评估公司资产的价值及确认所有者的财产和权益,而会计计价强调的是原始的历史成本,两者之间存在明显的区别。资产评估和会计计价如何区分?(一)二者发生的前提条件不同1.资产计价与资产评估的前提资产评估是用于发生产权变动、会计主体变动或者作为会计主体的企业生产经营活动中断,以持续经营为前提的资产计价无法反映企业资产价值时的估价行为。而资产计价的前提是相反的,严格遵循历史成本原则,同时是以企业会计主体不变和持续经营为假设前提的。2.前提不同,这一区别表明:一方面资产评估并不是也不能够否定会计计价的历史成本原则,因为其发生的前提条件不同;另一方面,在企业持续经营的条件下,不能随意以资产评估价值替代资产历史成本计价。如果随意进行评估,不仅会破坏会计计价的严肃性,违背历史成本原则,还会对企业的成本和收益计算产生不利的影响。当然,资产计价有时也需要根据物价变动情况进行估价(例如我国1992年开始试点,1995年结束的清产核资中的价值重估),但这种估价要严格按照会计政策的统一规定,并且只是账面价值的调整而已,并不是我们所称的资产评估。(二)二者的目的不同简单来说,会计学中的资产计价是就资产论资产,使货币量能够客观地反映资产的实际(历史)价值量。资产评估则是就资产论权益,资产评估价值反映资产的效用,并以此作为取得收入或确定在新的组织、实体中的权益依据。同时,会计学中资产计价的目的是为投资者、债权人和经营管理者提供有效的会计信息,资产评估价值则是为资产的交易和投资提供公平的价值尺度。(三)执行操作者不同资产计价是由本企业的财会人员来完成的,只要涉及与资产有关的经济业务均需要计价,是一项经常的、大量的工作。资产评估则是由独立于企业以外的具有资产评估资格的社会中介机构完成的。而且,资产评估工作除需要有资产评估学、财务会计知识以外,还需要工程技术、经济法律等多方面的知识才能完成,其工作难度和复杂程度远超过会计计价。资产评估方法有哪些?资产评估方法是对企业资产价值进行评估时所采用的计算方法。实际操作中资产的评估方法通常包括收益现值法、重置成本法、现行市价法、清算价格法等。他们分别适用于不同的资产类型,比如现行价格法,指以被评估资产的现行市价作为估算该项资产现值标准的评估方法。主要适用于市价波动幅度较大的资产。资产评估的范围:包括固定资产、长期投资、流动资产、无形资产、其他资产及负债。
2023-09-12 06:50:161

我大专院校的是“资产评估与管理”专业,毕业后都可以从事什么工作?好就业么?

你好首先“资产评估与管理”专业能够适应以下工作: 各类常规资产的评估工作,包括房屋建筑物的价值 评估、土地价 值评估、机电设备价值评估及整体企业价值评估。 中小型企业财务会计工作及资产管理工作。 金融、保险、拍卖等行业的资产评估管理工作。 其次你们这个专业的简介里或者通过老师也应该能了解到自己的就业方向的 学校开了这么门课 肯定都有自己的原因的 学校也会设计好该专业毕业的出路 你也可以问问老师 向老师咨询下出路 老师教的多了见的多了 肯定能帮上你的忙的其次现在这个社会找工作 未必要专业对口的 很多都是非本专业的人去做该专业的事情 只要你能提供公司需要的效益 你就能胜任这个工作 而不是看你的专业 公司现在越来越把文凭学历专业看的淡了 特别是大公司 跨国大公司 更重视你的才能 他们有自己的面试笔试程序 通过后还有自己专业系统的培训计划 通过这种的培训使你能够成为这个领域的专业人士 这个时候是用不到学校里的什么知识的 工作上很多东西都是学校里学不到的 再次兴趣很重要 希望你的工作是你的兴趣之一 不知道你喜欢不喜欢房地产 我推荐你去了解下一些房产中介的工作 这个和你的专业更有关系了最后忠心希望我的回答对你有帮助 也祝你找到称心如意的工作
2023-09-12 06:50:061

1分钟学会做宣传海报怎么做?海报怎么做好看又简单

海报怎么做?步骤一:打开ps软件,“文件--新建”适当大小白色背景文件,颜色模式为cmyk,分辨率300dpi;步骤二:打开“画笔工具”,找到安装好的喷墨笔刷,新建图层,设置好前景色,点击绘制喷墨效果背景;步骤三:打开海报主题图片,拖进来,ctrl+t调整大小位置;步骤四:ctrl+点击喷墨素材图层载入选区,选择主题图片图层,新建“图层蒙版”;步骤五:用“文字工具”打上海报主题宣传语,添加文字效果等;步骤六:“文件--存储为...”jpg格式图片,打印,完成。扩展资料:1、标题:标题要把内容重点写出来,让人一看就被吸引住了。要醒目,鲜明,新颖,简洁。字体一定要大,占到海报纸张的一半最好,颜色越鲜艳越好。2、正文:写明活动的性质,情况介绍,商品销售情况等等,价格,促销要写明白。如果是演出海报,要写明白演员,剧种,剧目等等。3、时间:地点,票价。举行活动的时间,地点,一定要清楚。4、结尾:另起一行,写落款。名称下面,写年月日。如何做宣传海报?1、体现独特个性海报不同于其它宣传媒介,是需要能够速的吸引消费者的眼球。设计师应该把海报设计当成是魅力的延伸,去吸引路人指引她们更深入的阅读及浏览所宣传的信息。2、明确目标海报设计是为了传达所要宣传的信息,刺激消费者购买行为的一种广告宣传媒介。设计师在设计之前应该先了解消费者的需求,目标要明确。才能设计出受大众喜欢的海报宣传设计。3、内容简洁海报宣传的内容空间有限,所以每一幅海报设计都需要围绕主题展开。表达要简洁明了。清晰易懂。4、新颖独特现在很多企业为了推广自己的品牌(产品)前期都会进行海报宣传,如何在众多海报设计宣传里面脱颖而来,吸引路人的注意力。这就需要有新颖,独特,创意,个性的海报设计,才能被人们所记住。海报怎么做好看又简单PS制作简约个性海报的教程如下:工具:机械革命S3Pro、Windows10、PhotoshopCC20181、使用【PS】新建画布,背景填充而黑色,新建图层使用【画笔工具】进行涂抹白色降低不透明度。2、拖入石膏体素材,调整【滤镜库】-【海绵】调整。3、进行再次调整【滤镜库】-【水彩】调整。4、新建图层绘制一条线段,进行复制调整方向粗细摆放如图所示。5、对粗线的中间部分删除,复制细线然后我们对石膏体添加蒙版抠选右下角部分隐藏。6、进行复制一根细线将两端隐藏,再填充一根白色,接下来在石膏体蒙版上对头顶一部分抠选隐藏。7、抠选眼睛的部分,下移进行添加【内阴影】参数如图所示。8、拖入线条素材进行摆放在背景中,添加蒙版涂抹掉不需要的部分。9、进行绘制一个半圆,复制一层添加【渐变叠加】参数如图所示。10、拖入几何线条,复制多层摆放,再进行绘制半圆填充不同颜色如图所示。11、接下来绘制一个半圆摆放在大的中间,填充黑色,进行添加【投影】参数如图所示。12、对石膏体进行添加【投影】参数如图所示。13、新建图层创建剪切蒙版到石膏体,然后涂抹黑色,再新建一层混合模式为【柔光】进行涂抹降低不透明度。14、拖入文案组进行摆放如图所示。15、重新摆一下左上角英文,进行新建图层使用【铅笔工具】绘制线段连接。16、效果如图所示。
2023-09-12 06:50:051

村对包挂单位人大办的工作总结怎样写

工作总结的写法(一)基本情况。1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2.经验和教训。做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。3.今后的打算。根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等。(二)写好总结需要注意的问题1.总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式,听取各方面的意见,了解有关情况,或者把总结的想法、意图提出来,同各方面的主管、同事商量。一定要避免上司出观点,到同事中找事实的写法。2.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。3.条理要清楚。总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。4.要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。5.总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改
2023-09-12 06:50:051

应用文写作格式是什么?

(一)按照不同的用途,可以分为两大类: 一类是行政机关、团体和企事业单位用来处理公务的; 一类是个人或集体用来处理私事的。 (二)按照不同的性质,可以分为以下三类: 一般性应用文,这类应用文有人认为应包括以下几种:书信、启事、会议记录、读书笔记、说明书等。 公文性应用文,这是以党和国家机关、社会团体、企事业单位的名义发出的文件类应用文。如:布告、通告、批复、指示、决定、命令、请示、公函等。这类应用文往往庄重严肃,适用于特定的场合。 事务性应用文,事务性应用文一般包括请柬、调查报告、规章制度及各种鉴定等,这是在处理日常事务时所使用的一种应用文。为了统一安排本书的体例,同时根据各种日常应用文本身的特点,这里将日常应用文分为以下几类。 (三)这些应用文的主要用途是: 1.传递信息 2.处理事务 3.交流感情 4.用作凭证[编辑本段]应用文的特点 1. 广泛性 2. 实用性 3. 程式性 应用文最基本的特点就是“用”。为用而写,有用才写,这是应用文与其他文章的最大区别。[编辑本段]应用文的格式 ①称呼:顶格,有的还可以加上一定的限定、修饰词,如亲爱的等。 ②问候语:如写“你好”、“近来身体是否安康”等。独立成段,不可直接接下文。否则,就会违反构段意义单一的要求,变成多义段了。 ③正文。这是信的主体,可以分为若干段来书写。 ④祝颂语。以最一般的“此致”、“敬礼”为例。“此致”可以有两种正确的位置来进行书写,一是紧接着主体正文之后,不另起段,不加标点;二是在正文之下另起一行空两格书写。“敬礼”写在“此致”的下一行,顶格书写。后应该加上一个惊叹号,以表示祝颂的诚意和强度。 称呼和祝颂语后半部分的顶格,是对收信人的一种尊重。是古代书信“抬头”传统的延续。古人书信为竖写,行文涉及对方收信人姓名或称呼,为了表示尊重,不论书写到何处,都要把对方的姓名或称呼提到下一行的顶头书写。它的基本做法,为现代书信所吸收。 ⑤具名和日期。写信人的姓名或名字,写在祝颂语下方空一至二行的右侧。最好还要在写信人姓名之前写上与收信人的关系,如儿×××、父×××、你的朋友×××等。再下一行写日期。 一、关于应用文与记叙文、议论文、说明文的联系与区别 应用文与记叙文、议论文、说明文,究竟是一种什么关系呢?它们并不是并列或归属关系,而是属于两种分类标准不同的文体分类体系。 记叙文、议论文、说明文是着眼于表达手法和功能的表达型文体分类体系; 应用文是一种独立的分类系统,它主要着眼于文章的社会实用功能。应用文与记叙文、议论文、说明文,是一种相互交叉、渗透和重叠的关系。 比如应用文中的回忆录、日志、地方志、大事记、家谱、族谱、简历、墓碑文等,就属于记叙文的范畴。应用文中的须知、解说词、说明书、工具书条目、教科书、书籍内容提要、登记表、统计表、一览表、证书、广告、文摘、教案等,就属于说明文范围。应用文中的演讲稿、声明、座右铭、格言、家训等则属于议论文的种类。 应用文具有自己独立的文体分类体系,凡具有一定实用功能的文体,均可以归入应用文的范畴。也有人试图从实用角度,对所有文体进行新的分类。它同记叙文、议论文、说明文的分类,是属于两种两种分类角度和立足点。因此一个特定的文体,有时即可以是应用文的一种形式,同时也是记叙文、议论文、说明文的一个种类。这是十分正常的事。 二、应用文的写作要注意遵守约定俗成的格式要求 关于应用文的写作,要十分注重人们所说的“约定俗成”的格式要求。这种写作规范并非是一种严格规定的法定形式,而是无数前人在写作实践中所取得的某种共同的认识和约定,也可以说是一种审美趣味上的趋同和共识。可见,“约定俗成”虽然不属法定规范,但它必然包含着写作规范中许多合理因素,我们应该加以继承和保留,不应随意破坏和擅自修改,以免影响应用文的特定交际功能。能够善于运用应用文的“约定俗成”格式,也是一个人语文修养和水平的具体体现。 比如就书信而言,不要以为它的写作十分简单。写信写了十几年了,还有错。实际上,真正能够规范地全部书写正确书信格式的人,可以说是凤毛麟角。有的人对此不以为然,书信格式错了,不也照样收到,意思也能理解。但它不知道,它所体现的语文修养却是有天壤之别。就像吃饭一样,有的人用脏手抓饭往嘴里塞,有的人却用高级餐具进餐,其风格的粗鲁和优雅是不可相比的。
2023-09-12 06:50:043

清新典雅的女孩名字

清新典雅的女孩名字 曼莉:清雅荣贵,动作柔和,美。取名用,女选用较多,象温美,可爱。 政美:好看,漂亮,美丽,满意,赞扬。女性取名用。表示美丽,坚定。如陈美。 海媚:可爱,美好,叫人喜爱,取名用,象征可爱,漂亮。 理萌:指植物生长刚刚开始发芽。取名用,象征事业兴旺,仅刚刚开始。 梦露:向往美好,清雅荣贵。 妙莹:妙不可言,与神秘文化有缘。 敏婷:多才温和,灵活敏捷,敏锐,反应快。取名用,象征智慧。 妮娜:婀娜多姿,秀气伶俐,女用为美。 海妮:清雅伶俐,多才秀气。女性取名表示永远年轻,貌美。 朝佩:智勇双全,名利双收,清雅荣贵。 艺萍:多才贤勇,清雅秀气,中年吉祥。 璞玉:有一种玉叫璞。取名象征贵重如玉。 绮琪:秀气多才,温和贤淑。 琦莉:有一种美玉叫琦,取名象征贵重。 清新雅致的女孩名字 熙婉:“熙”字来源诗句“雅俗熙熙物态妍”,本义是太阳的意思,可延伸为阳光,振兴,兴起,兴盛阳光,像太阳一般温暖他人;“婉”字听起来很有古典气息,彰显出女孩温文尔雅、巧笑倩兮、高雅大方的气质。 丹娜:丹字是指诚心,色彩绚丽,丰富多彩的意思。娜,形容女子姿势优美、阿娜多姿。 玥伊:表示女孩子非常珍贵、具有独一无二的气质。玥在古代的传说中是上天赐予有德圣皇的一颗神珠,也寓意女孩子是一家人的宝贝。 芮知:芮字是指小草初生的样子,所以该字也含有积极乐观、有活力的含义,而且极少用于女孩起名中。 黎夏:指四季中的夏季,也指朝代名,夏朝。还指中国。用作人名意指清新,干净,热情,骄阳似火之义。 亦菡:亦字表示亦然等意思,本身是做虚词用的,但是用作人名的时候意义也非常优美。 秋颖:指才能出众,引申为尖端,聪明杰出的人。用作人名意指聪明,杰出,有才之义。 雨然:《孟子》--“天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣”。雨:表示雨水、下雨等姓名常用字;然:作起名衬字用。 南乔:南有乔木,不可休思。整个给人一种与众不同的感觉,也非常的大气。相比一些女孩子名字的娇柔,这个名字还有几分坚韧的气质在其中。 乔雅:乔字取自于“故家乔木”,意指世家的人才、器物必定出众;雅字则取自“雍容尔雅”,形容态度大方,举止不俗。 女孩取名字用什么字 冉:指羽毛柔顺下垂的样子,延伸义为温柔,贤淑,和蔼可亲,平易近人,美丽出众。 弦:本义是弓上发箭的绳,也指半圆的月亮,有上弦月和下弦月之称,取作人名时有多才多艺:纯洁,思念,怀念的含义。 颜:指人的面容以及脸色,有和颜说色,花容月貌,如花似玉,温柔体贴,笑容满面,乐天知足的意思。 璐:璐字的意思是指美玉。 萌:指植物生长刚刚开始发芽。象征事业兴旺仅是刚刚开始。意为萌芽美好愿望开始。 梦:梦字的原义是指睡眠中所产生的一种幻象,后又引申指想象等。 敏:敏字的原义是指快捷灵活迅速,后来也指聪明。 娜:姻娜多姿,秀气伶俐。意为柔美。 宁:意为安宁宁静平安。 萍:柔和自然亲切。意为在水面浮生的草。 琪:意为美玉珍异。 倩:倩字表示含笑的样子,泛指姿容美好,现代则专指漂亮的发女子。 清:清字的原义是指流水的清澈见底,后来也指其他东西的纯净透明,或者说话和思路和清楚明白,以及环境的清静整洁世道的安康太平为官的廉洁公正。 如:意为依照比得上。 茹:茹字的本义是指蔬菜,后也因此而引申为吃。 婷:婷字主要指人的美丽漂亮或美女,也用于形容优美雅致,如婷婷嫋嫋婷娉。 彤:象征红色,有希望,旭日东升。意为红色。 薇:五行属木,落叶小乔木。开紫红色或白色花,结球形蒴果。 宝宝取名字的方法 1、按虚实起名 讲究虚词与实词的结合,在古诗词中是很常见的,所以古诗词中有很多可提取的音律好听的字眼。虽然虚词一般没有实际含义,只是起强调作用;但如果搭配实词,更加丰富了名字的含义,使其更加独特和有寓意。 2、运用古典韵味的字词 很多带有古典韵味的名字,其实更加能突显出女孩高雅的气质,而且这类型的名字一般都是好听充满韵味感,经得起推敲的。像古典的名字还能体现出它独有的一种魅力,这也是现在流行的风格,古色古香的的名字也显得很有文化。 3、从歌曲中起名 如今起名的大潮流是根据诗词来起名,那么各位父母可以另辟蹊径从歌曲中起名,还能减少重名机率。如今中国好听的歌曲多得数不胜数,每一首歌的歌词都是作词人仔细斟酌得来的,不仅含义好,字音肯定也是押韵好听的。
2023-09-12 06:50:041

如何填写个人简历

简历分为三大块:第一块,个人基本信息(姓名、年龄、文化、专长、婚否、家庭等等,千万别忘了联系方式)第二部分,描述个人求职意愿以及个人达成此意愿所具备的能力(最好有证明)。在这一条,如果是有针对性的简历投放,最好从网络上了解下公司的发展历程和公司品牌获得了荣誉,其实也就是说要说些公司的好话,同时也证明你是一个有心的人。第三部分,个人推广部分。个人品质、素养和特点的描述(比如敬业、职业操守、热爱学习等),就是给一个公司录用你的直观理由。如果是新生,最好加上个人在学校获得的荣誉。因为这是对你个人能力的一种认可。如果有实习经历,附上实习报告比较好。第四部分,简述下个人对工作的期望,以及公司录用你之后会获到的收益(比如会尽心尽力做好本职工作,为公司发展贡献个人力量,同时也衷心祝愿公司在以后的日子里蓬勃发展等)。
2023-09-12 06:50:041

中小学教师资格证考试需要资料

1、本人近6个月以内的免冠、正面、彩色、白底证件照,照片需完整显示考生头部和双肩,不允许戴帽子、头巾、发带、墨镜;2、本人有效二代身份证原件;3、在校生(包括全日制研究生)提供通过中国高等教育学生信息网上查询到的本人《教育部学籍在线验证报告》打印件,或正常注册的学生证原件和所在学校学籍管理部门出具的学籍证明;社会人员提供本人相关学历证书或通过中国高等教育学生信息网上查询到的本人《教育部学历电子注册备案表》打印件、技术职务职称证明等原件。4、户籍在本省的社会人员提供户口簿原件、复印件;人事关系外省户籍人员提供居住证。
2023-09-12 06:50:031

蛋白质工程的基本原理

蛋白质工程的基本原理如下:蛋白质工程的目标是,根据人们对蛋白质的功能的特定需求,对蛋白质结构进行分子设计。蛋白质工程的原理,就是指在进行相关操作时遵循的基本原理。天然蛋白质合成的过程是按照中心法则进行的:基因→表达(转录和翻译)→形成氨基酸序列的多肽链→形成具有高级结构的蛋白质→行使生物功能;而蛋白质工程却与之相反,它的基本途径是:从预期的蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的脱氧核苷酸序列。蛋白质工程的实质是改造基因结构。蛋白质工程是通过改造基因结构来改造蛋白质,或制造一种新的蛋白质。蛋白质工程的基本途径:从预期的蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的核糖核苷酸序列(RNA)→找到相对应的脱氧核糖核苷酸序列(DNA)。
2023-09-12 06:50:031

生态农业有哪几个发展阶段?

一、从人与自然的关系角度来讲。1、发展生态农业其根本意义是为了解决人类发展和自然破坏的矛盾,不得不承认人类的生产活动已经对环境造成了很大的破坏而这种破坏如果不加以制约和规划将会是人类自食恶果最终不得不灭亡或者逃离地球。2、人类是自然的产物,无论从生理还是心理对自然环境都有相当强的依赖性,所以当自然环境遭到破坏,自然而然也引起了人们自身的反思,因此发展生态农业是我们为了更好地生存而产生的一种生命本能,是我们自我救赎的一种措施,具有深刻的自然意义。3、优质的食物、清新的空气、美好的环境才是我们生存的本质上的需求,所以生态生产是保护环境,绿色的环境才能给我们充满生机的产出。二、从人类自身发展来讲,发展生态农业对我们来说具有不可磨灭的意义。1、发展生态农业优化农业生产模式,是经济高速发展的必然表现。我国农业自上世纪50年代后期普遍出现粗放式的经济增长方式,生产经营水平不高,生产规模小。其特点是“高投入、高能耗、高污染、低效率”,破坏了生态平衡,形成了农业的恶性循环,如种植业广种薄收,重用轻养;林业过量采伐,重采轻造;草原牧业超载过牧,靠天养畜。这样的生产方式是菏泽而鱼,是低效的,一次性的,其产出从整体上来说是非常少的,但是合理规划下的生态农业,走可持续生产,在是时间跨度上,其产出是没有穷尽的。2、发展生态农业可以大大提高食品安全问题,尽可能的让大众吃上绿色放心的食品。远景设计院提到我国农业生产活动中大量地使用化肥、农药,严重地污染了环境,破坏了自然界原来的生态平衡,影响农业的可持续发展。同时农业污染使农产品中化学药品残留严重超标,致使产品质量下降,危害人体健康。而生态农业的生产原则是充分发挥动物、植物、微生物和人类的相互作用,采用物种或品种轮换种植的方法,注意利用天敌防治害虫,有效地减少化肥和农药的用量,并且生产出无污染、无公害、有益于健康的绿色产品。
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